第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)、负责处理群众给市委、市政府的来信和接待群众来访;及时、准确地向市委、市政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出制定有关方针、政策的建议。
(二)、承办党中央、全国人大、国务院、全国政协,省委、省政府等领导机关及其所属部门、单位和市委、市政府领导同志交办、转办的信访事项,督促检查领导同志有关批示件的落实情况;根据领导同志意见,向同级有关部门、下级机关及企事业单位交办、转办有关信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。
(三)、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;应急协调处理突发信访事件;加大信访事项的化解力度,确保省以上交办的信访事项案结事了。
(四)、检查、指导、协调各辖市、区和市级机关各部门、各单位的信访工作;负责组织实施对全市信访工作的目标管理;总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。
(五)、负责征集人民群众的建议,筛选重要建议,提供给市委、市政府参考;对带全局性的或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究,提出解决问题的方案或建议。
(六)、了解全市信访工作队伍建设情况,组织信访干部的培训;指导全市信访部门办公自动化建设。
(七)、负责信访工作的宣传和信息发布;为来信、来访人员提供有关法律、法规、政策咨询。
(八)、承办市委、市政府领导同志交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
本局为正处级建制,现有在编人员26人,其中行政人员24人、行政附属2人。内设:办公室、人民来访接待处、办信处(人民建议征集办公室)、查办处(复查复核处)、网络信访处。无所属单位。
三、2015年主要工作完成情况
1、构建信访矛盾调处服务工作网络。市、辖市区、镇(街道)、村(社区)建立了四级信访矛盾调处服务网络。综合采用行政调解、人民调解、司法调解等措施调解信访矛盾,实现信访问题“一站式接待、一条龙服务、一揽子解决”。
2、有效发挥“阳光信访”新模式的作用。全面推进“阳光信访”系统建设,全市共建有437个终端,所有乡镇(街道、开发区)和85个市直单位安装该系统,实现了职能部门全覆盖、信访形式和流程全覆盖,群众对信访事项的办理过程和结果可查询、可跟踪、可督办、可评价。
3、进一步加强基层基础建设。立足源头防范,积极推进镇(街道、开发区)信访矛盾调处服务站和村(社区)信访矛盾调处服务室建设,确保信访工作有人管事、事有人管。同时,进一步加强基层信访工作制度化建设,实行每月矛盾排查化解制度、定期督查考核制度、重点地区限期整改制度等,确保信访工作责任有效落到实处。
4、提升初信初访办理水平。积极畅通信访渠道,推进信访信息化建设,建成“写信、走访、网络、电话”“四位一体”的群众诉求表达平台,同时进一步规范工作流程,实行挂牌上岗,首问负责,为信访群众提供阳光透明、便捷高效的信访服务,实现信访事项件件有结果、事事有回音。
5、加强重点信访事项督查督办工作。深入开展信访积案攻坚化解活动,对群众反映强烈和久拖不决的信访案件加大督查督办力度,推动责任单位依法妥善处理群众诉求,切实维护群众合法权益。对国家和省、市交办的重点信访案件,明确包案领导和责任单位,推动矛盾及时化解。
6、加强宣传和舆论引导。结合国务院《信访条例》修订实施十周年之际,在全市开展了“信访法治宣传月”活动,通过召开新闻发布会、组织媒体开放日、开展广场政策宣传和深入社区服务宣传等活动,面向社会全方位、多镜头宣传《信访条例》,营造自觉守法、遇事找法、解决问题靠法的法治信访氛围。
7、强化纪律作风建设。深入开展“三严三实”专题教育活动,组织专题教育研讨和专题调研,局领导班子成员深入挂钩联系点和信访矛盾突出的地区指导帮扶,走访困难群众,广泛听取意见建议,及时整改薄弱环节,提升服务质量和服务满意度。
第二部分 5365.com2015年度部门决算表
(附表)
收入支出决算总表 |
公开01表 |
编制单位:5365.com |
2015年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
按支出性质 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
栏次 |
|
3 |
一、财政拨款收入 |
1 |
838.98 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
797.30 |
一、基本支出 |
55 |
522.85 |
其中:政府性基金 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
二、项目支出 |
56 |
316.13 |
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
三、上缴上级支出 |
57 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
四、经营支出 |
58 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
五、对附属单位补助支出 |
59 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
41.68 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
23 |
838.98 |
本年支出合计 |
60 |
838.98 |
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
|
结余分配 |
61 |
|
年初结转和结余 |
25 |
|
年末结转和结余 |
62 |
|
|
26 |
|
|
63 |
|
总计 |
27 |
838.98 |
总计 |
64 |
838.98 |
收入决算表 |
公开02表 |
编制单位:5365.com |
2015年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年收入 合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
797.30 |
797.30 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
797.30 |
797.30 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
64.82 |
64.82 |
|
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
732.48 |
732.48 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
41.68 |
41.68 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
41.68 |
41.68 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.47 |
27.47 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
14.21 |
14.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
公开03表 |
编制单位:5365.com |
2015年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经管支出 |
对附属单位补助 支出 |
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
797.30 |
481.17 |
316.13 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
797.30 |
481.17 |
316.13 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
64.82 |
64.82 |
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
732.48 |
416.35 |
316.13 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
41.68 |
41.68 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
41.68 |
41.68 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.47 |
27.47 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
14.21 |
14.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
编制单位:5365.com |
2015年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
838.98 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
797.30 |
797.30 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
41.68 |
41.68 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
838.98 |
本年支出合计 |
54 |
838.98 |
838.98 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
58 |
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
收入总计 |
30 |
838.98 |
支出总计 |
60 |
838.98 |
838.98 |
|
财政拨款支出决算表 |
公开05表 |
编制单位:5365.com |
2016年7月 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
481.17 |
316.13 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
|
481.17 |
316.13 |
2010301 |
行政运行 |
|
64.82 |
|
2010308 |
信访事务 |
|
416.35 |
316.13 |
221 |
住房保障支出 |
|
41.68 |
|
22102 |
住房改革支出 |
|
41.68 |
|
2210201 |
住房公积金 |
|
27.47 |
|
2210202 |
提租补贴 |
|
14.21 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
财政拨款基本支出决算表 |
公开06表 |
编制单位:5365.com |
2015年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类编码 |
经济分类名称 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
合 计 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
333.86 |
|
30101 |
基本工资 |
|
96.06 |
|
30102 |
津贴补贴 |
|
170.00 |
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
|
19.79 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
3.45 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
44.55 |
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
64.89 |
30201 |
办公费 |
|
|
2.32 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
4.11 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
13.28 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
0.47 |
30216 |
培训费 |
|
|
1.37 |
30217 |
公务接待费 |
|
|
0.06 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
2.25 |
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
21.73 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
19.29 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
124.10 |
|
30301 |
离休费 |
|
11.65 |
|
30302 |
退休费 |
|
56.62 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
0.20 |
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
41.38 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
14.21 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
0.05 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴支出 |
|
|
|
306 |
赠与 |
|
|
|
30601 |
对国内的赠与 |
|
|
|
30602 |
对国外的赠与 |
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30702 |
向国家银行借款付息 |
|
|
|
30703 |
其他国内借款付息 |
|
|
|
30704 |
向外国政府借款付息 |
|
|
|
30705 |
向国际组织借款付息 |
|
|
|
30706 |
其他国外借款付息 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
公开07表 |
编制单位:5365.com |
2015年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类 编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
797.30 |
481.17 |
316.13 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
797.30 |
481.17 |
316.13 |
2010301 |
行政运行 |
64.82 |
64.82 |
|
2010308 |
信访事务 |
732.48 |
416.35 |
316.13 |
221 |
住房保障支出 |
41.68 |
41.68 |
|
22102 |
住房改革支出 |
41.68 |
41.68 |
|
2210201 |
住房公积金 |
27.47 |
27.47 |
|
2210202 |
提租补贴 |
14.21 |
14.21 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
公开08表 |
编制单位:5365.com |
2015年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类编码 |
经济分类名称 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
合 计 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
333.86 |
|
30101 |
基本工资 |
|
96.06 |
|
30102 |
津贴补贴 |
|
170.00 |
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
|
19.79 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
3.45 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
44.55 |
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
64.89 |
30201 |
办公费 |
|
|
2.32 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
4.11 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
13.28 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
0.47 |
30216 |
培训费 |
|
|
1.37 |
30217 |
公务接待费 |
|
|
0.06 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
2.25 |
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
21.73 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
19.29 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
124.10 |
|
30301 |
离休费 |
|
11.65 |
|
30302 |
退休费 |
|
56.62 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
0.20 |
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
41.38 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
14.21 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
0.05 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴支出 |
|
|
|
306 |
赠与 |
|
|
|
30601 |
对国内的赠与 |
|
|
|
30602 |
对国外的赠与 |
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30702 |
向国家银行借款付息 |
|
|
|
30703 |
其他国内借款付息 |
|
|
|
30704 |
向外国政府借款付息 |
|
|
|
30705 |
向国际组织借款付息 |
|
|
|
30706 |
其他国外借款付息 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 |
编制单位:5365.com |
金额单位:万元 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
“三公”经费
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
33.91 |
0 |
32.89 |
0 |
32.89 |
1.02 |
1.83 |
1.49 |
相关统计数: |
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
|
因公出国(境)团组数(个) |
0 |
因公出国(境)人次数(人) |
0 |
|
|
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
4 |
|
|
国内公务接待批次(个) |
12 |
国内公务接待人次(人) |
102 |
|
|
国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
|
|
召开会议次数(个) |
11 |
参加会议人次(人) |
960 |
|
|
组织培训次数(个) |
5 |
参加培训人次(人) |
620 |
|
|
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
|
|
政府性基金财政拔款收入支出决算表 |
公开10表 |
编制单位:5365.com |
2015年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |
机关运行经费支出决算表 |
公开11表 |
编制单位:5365.com 2016年7月 |
金额单位:万元 |
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
经济分类编码 |
经济分类名称 |
栏 次 |
1 |
合 计 |
|
302 |
商品和服务支出 |
|
30201 |
办公费 |
2.32 |
30202 |
印刷费 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30205 |
水费 |
|
30206 |
电费 |
|
30207 |
邮电费 |
4.11 |
30208 |
取暖费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
30211 |
差旅费 |
13.28 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
30215 |
会议费 |
0.47 |
30216 |
培训费 |
1.37 |
30217 |
公务接待费 |
0.06 |
30218 |
专用材料费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
30228 |
工会经费 |
2.25 |
30229 |
福利费 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
21.73 |
30239 |
其他交通费用 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.29 |
注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。 |
采购情况表 |
公开12表 |
编制单位:5365.com |
2016年7月 |
金额单位:万元 |
项目 |
行次 |
采购决算 |
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合 计 |
1 |
|
|
|
货物 |
2 |
|
|
|
工程 |
3 |
|
|
|
服务 |
4 |
|
101.17 |
|
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 |
第三部分 5365.com2015年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
5365.com2015年度收入、支出总计838.98万元,与上年比收、支各增加收入177.97万元,增长26.92 %.主要原因是今年增加了“人民来访中心便民利民”项目和升级“阳光信访”系统费用。其中:
(一) 收入总计838.98万元。包括:
财政拨款收入838.98万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加177.97万元,增长26.92 %。主要原因是增加了“人民来访中心便民利民”项目和升级“阳光信访”系统费用。其中:
(二)支出总计838.98万元。包括:
1、一般公共服务支出797.3万元,主要用于信访事务、行政运行支出。与上年相比增加174.6万元,增长28.04%。主要原因是增加“人民来访中心便民利民”项目和升级“阳光信访”系统费用。其中:
2、住房保障支出41.68万元,主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加6.4万元,增长18.14 %。主要原因是新增人员及公积金调整。
二、收入决算情况说明
5365.com本年收入838.98万元,其中财政拨款收入838.98万元,占100%。
三、支出决算情况说明
5365.com本年支出合计838.98万元,其中:基本支出522.85万元,占62.32 %;项目支出316.13万元,占37.68%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5365.com2015年度财政拨款收、支总决算838.98万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加177.97万元。增长26.92 %。主要原因是增加了“人民来访中心便民利民”项目和升级“阳光信访”系统费用。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。5365.com2015年财政拨款支出838.98万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加177.97万元,增长26.92%。主要原因是增加了“人民来访中心便民利民”项目和升级“阳光信访”系统费用。
5365.com2015年度财政拨款支出年初预算732.36万元,支出决算为838.98万元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是追加了预算。其中:
(一)一般公共服务(类)
1、政府办公厅(室)及相关机构事务。年初预算为690.68万元,支出决算为797.30万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加过预算。
(二)住房保障(类)
1、住房改革支出年初预算为41.68万元,支出决算为41.68万元,完成年初预算的100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
5365.com2015年度财政拨款基本支出522.85万元,其中:
(一)人员经费457.96万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、奖励金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出。
(二)公用经费64.89万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的。5365.com2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为732.36万元,支出决算为 838.98万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于年初预算的主要原因是追加过预算。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
5365.com2015年度一般公共预算财政拨款基本支出522.85万元,其中:
(一)人员经费457.96万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费64.89万元。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
5365.com2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%,与2014年相比无变化;公务用车购置及运行费支出32.89万元,占“三公”经费的97%,与2014年相比增加7.69%,主要原因是督查、协调案件任务增多,公务用车日常运行及维修费用增加;公务接待费支出1.02万元,占“三公”经费的3%,与2014年相比下降73.64%,主要原因是接待调研交流批次减少。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元,与上年相比无变化。
2.公务用车购置及运行费支出32.89万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费决算支出32.89万元,完成预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是督查、协调案件任务增多,公务用车日常运行及维修费用增加。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
3.公务接待费1.02万元。其中:
(1)国内公务接待支出1.02 万元,完成预算20%的,决算数小于预算数的主要原因是接待调研交流批次减少。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 12批次,102人次。主要为接待调研、学习交流。
5365.com2015年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.83万元,完成预算的61%,与2014年相比下降12%,主要原因是利用网络视频召开会议;决算数小于预算数的主要原因是尽量减少会议,利用视频会议减少开支。2015年度全年召开全市会议13个,参加会议1560人次,主要为重要时期工作及业务专项会议。
5365.com2015年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.49万元,完成预算的 57.3%,决算数小于预算数的主要原因培训地点食宿方面厉行节约。2015年度全年组织培训6个,组织培训 710 人次。主要为业务培训班等。与2014年相比下降45%,主要原因是各类培训减少,压缩食宿等费用。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
5365.com2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余 0 万元。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出64.89万元,比2014年增加5.22万元,增长8.7%。主要原因是:其他商品和服务支出项目增多。
(二)政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额 101.17万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出101.17万元。授予中小企业合同金额0万元。占政府采购支出总额0%。
(三)主要国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。2016年车改后,局机关保留车辆2辆。单位价值20万元以上设备1套。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、|“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,
六、住房保障支出:主要用于按照国家政策规定委在职人员缴纳住房公积金的支出。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。